问题已解决
老师,23年的费用大概有6万左右,开票日期是23年10月,现在出纳才付完款给到发票。请问这笔费用可以直接做在24年3月的账里面吗
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你好,同学
可以直接坐到24年度
2024 04/13 17:00
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2024 04/13 17:01
可以吗?不需要做以前年度损益调整吗,他之前都没有计提
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2024 04/13 17:02
可以的,跨期费用正常的,老师现在公司也有的
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2024 04/13 17:05
哦哦,我们这里的出纳会把收到发票没有付款的压在手里面,他这样做是对的吗,是不是应该不付款的话也应该拿给会计先计提呀
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冉老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 17:05
是的,应该给会计先计提的
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2024 04/13 17:10
正常,你们做帐是不是没有付款的也会拿过来计提呀,要不然我总感觉我这个帐做出来一点都不准那个费用,还有跨年的时候先把那些发票拿过来,先计提不是就导致跨年的费用会少一些吗
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2024 04/13 17:12
是的,没有付款,但是属于23年度的费用,要先预提
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2024 04/13 17:14
每个月的是不是应该也这样?他那里收到的发票不付款,然后就先给我计提这样的话我就每个月的费用会准确率高一些吧,哎呦老师,我是不是不适合做会计呀?我一做帐就没有思绪,学了很久都不会。
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2024 04/13 17:15
月度还好,年度一定要计提
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冉老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/13 17:15
同学别有压力,刚开始都是这样,捋顺了就好了,
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2024 04/13 17:17
好的,谢谢,那我就跟他说每个月有收到票没付款,金额大的的话就给我计提金额小的话那就钱不管了,这样可以吗?我总感觉我学这个会计一点天赋都没有,学得好吃力呀。难
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2024 04/13 17:19
可以的,你说的没问题的
加油同学,会计一般需要时间,经验丰富了,就简单了