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请问建筑公司收到房东开过来的办公楼租赁发票,应该如何入账

84784989| 提问时间:04/13 19:57
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 办公室租赁发票 可以管理费用-租赁费就好了哈
04/13 19:58
84784989
04/13 19:59
好的 请问建筑公司结转成本除了做 借主营业务成本 贷工程施工,还有别的办法转成本过来吗?
bamboo老师
04/13 20:00
结转销售成本就是这笔分录就可以了啊 没有其他分录 只是发生工程施工成本的时候 借:工程施工 贷:应付职工薪酬 贷:应付账款 贷:原材料等
84784989
04/13 20:17
好的 请问平台运营也放在管理费用吗
bamboo老师
04/13 20:18
平台运营一般计入销售费用科目
84784989
04/13 20:20
建筑公司没有销售呢
bamboo老师
04/13 20:26
没有的话 计入管理费用科目哈
84784989
04/13 20:27
好的 谢谢
bamboo老师
04/13 20:27
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
84784989
04/13 20:32
请问 工程施工没有多少金额,还可以用什么科目结转到成本呀
bamboo老师
04/13 20:34
那您可以暂估成本入账的哈 借:工程施工 贷:应付账款-暂估应付账款
84784989
04/13 22:26
噢噢 在汇算清缴前拿到发票应该怎么做暂估冲红呀
bamboo老师
04/13 22:28
借:工程施工  借方负数 贷:应付账款-暂估应付账款  贷方负数 借:工程施工 贷:应付账款
84784989
04/13 22:30
好的 是不是除了从工程物资里面结转,其他只能做暂估来搞发票了呀
bamboo老师
04/13 22:32
工程物资是建造固定资产购进的 怎么可以转呢?
84784989
04/13 22:33
工程施工
bamboo老师
04/13 22:36
还可以暂估工资入账 但是也要通过工程施工
84784989
04/13 22:37
借:工程施工 贷:应付账款 然后 借 主营业务成本 贷工程施工吗
bamboo老师
04/13 23:20
是的 这样写分录就好了哈
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