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郭老师,有一笔,全额免的0.1元印花税,只能入营业外收入了,还是入长期待摊费用?

84784981| 提问时间:04/14 08:37
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 实在抱歉 不注意点快了 没看到是向郭老师提问的 对不起 全额免的0.1元印花税,入营业外收入就好了
04/14 08:39
84784981
04/14 08:50
0.01元的入营业外收入,那其他的1000多的减免,不入营业外收入了,也是可以的吧?
bamboo老师
04/14 08:50
0.01元的入营业外收入,其他的1000多的减免,不入营业外收入,是可以哈
84784981
04/14 08:53
确定可以咯,以后全额免的,才入营业外收入,不全额免的,不入营业外收入
bamboo老师
04/14 08:56
计提的没有缴纳 可以转到营业外收入 也可以按照减免后的计提 就是不缴纳 就不要计提 也不需要结转  这两种方式都可以的
84784981
04/14 09:02
筹建期间,计提的减免的。入长期待摊费用-税费减免,可以吗
bamboo老师
04/14 09:04
筹建期间,计提的减免的。入长期待摊费用-税费减免,可以的 因为发生在筹建期
84784981
04/14 09:15
筹建期间,计提印花税。借营业税金及附加     贷 应交税费     一定要入营业税金及附加吗?
bamboo老师
04/14 09:22
筹建期间的 计入长期待摊费用科目就好了  印花税不需要计提 实际缴纳的时候直接写分录就好了
84784981
04/14 09:34
是筹建期间不计提印花税,营业期间要计提吗?
84784981
04/14 09:37
如果不计提,借长期待摊费用-印花税   贷应交税费-印花税?
bamboo老师
04/14 09:47
营业期 印花税也不需要计提的哈 不计入 实际缴纳的时候 借:长期待摊费用-印花税 贷:银行存款 您写的是计提的分录
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