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老师,房租发票的分录,我们是这样做的 借,长期待摊费用 借,进项税金 贷,银行存款 对吗

84785018| 提问时间:04/14 12:19
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好你的会计分录是对的
04/14 12:19
84785018
04/14 12:21
然后每个月摊销的时候的分录是 借,制造费用-房租租赁费 贷,长期待摊费用 这个对吗
暖暖老师
04/14 12:23
是的分录是正确的
84785018
04/14 12:27
老师,那我今年已经4个月过去了,房租发票还没来,那我账上又想每个月计提做进去,这个分录怎么做呀
暖暖老师
04/14 12:28
借制造费用贷预提费用
84785018
04/14 12:32
借,制造费用-房租租赁费 贷,预提费用 直接这样做吗 那到时候发票进来了又怎么分录呢
暖暖老师
04/14 12:36
直接冲了预提就可以啦
84785018
04/14 12:38
进来发票 借,预提费用 借,进项税金 贷,银行存款, 就这么做吗,一级科目直接写预提费用吗
暖暖老师
04/14 12:42
是的,你说的是正确的
84785018
04/14 12:45
老师,我现在发票没有进来,直接做的 借,制造费用-房租租赁费 贷,长期待摊费用 然后现在长期待摊费用的余额就是负数了,我这样做对吗
暖暖老师
04/14 12:47
是的,相当于先挂账了
84785018
04/14 12:48
我这样做也没问题吗?
暖暖老师
04/14 12:48
资产不能出现负数,不可以
84785018
04/14 12:51
那老师如果用了预提费用这个科目,那我一整年的房租摊销贷方是不是都只能是,贷,预提费用了
暖暖老师
04/14 13:02
你冲减预提就可以了呀
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