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老师,这个暂估成本是不是我3月先有货但是没有进项票。但是呢我3月10日又把货给卖了,3月31日还是没收到进项,所以我就要做暂估成本对吗

84785021| 提问时间:2024 04/14 22:12
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,对对,您的理解正确
2024 04/14 22:13
84785021
2024 04/14 22:15
暂估成本我怎么做分录呢
84785021
2024 04/14 22:15
如果我不做暂估成本的话,会不会影响我交税交多了呢?
廖君老师
2024 04/14 22:16
您好,借:库存商品  贷:应付账款 借:主营业务成本   贷:库存商品 发票来了冲第一个就可以 借:库存商品(负)  贷:应付账款(负) 再按发票金额做分录 借:库存商品  进项税   贷:应付账款
84785021
2024 04/14 22:19
老师,要是他一直不给我开进项票怎么办,而我又做了暂估
廖君老师
2024 04/14 22:22
您好,没事儿,啥时来票啥时冲回,明年汇缴还不来票,我们纳税调增 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的
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