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老师好 请教一下其他应付款和其他应收款都为负数,以后往来上怎样控制负数?都是老板个人卡往来账

84784982| 提问时间:04/14 22:37
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 其他应收款,就是要收的,以后记入这个科目 其他应付款就是欠款,以后记入这个科目
04/14 22:38
84784982
04/14 22:45
我问的不是你回答的答案
冉老师
04/14 22:46
以后往来,就是做账的时候,先看科目余额,比如其他应付款余额很小了,就不能做这个科目了,不然就是负数了
冉老师
04/14 22:46
或者减少这种往来科目的做账
84784982
04/14 23:10
老师感谢你的回答 那老板个人卡往来,计其他应收款或者其他应付款,如果觉得数据小了,那一般走什么科目?
冉老师
04/14 23:12
不客气,同学 比如你现在要录其他应收科目, 先看一下这个科目的余额,比如是10万,如果增加就录这个科目,如果减少20万就录其他应付,这样就保证不是负数余额了
84784982
04/14 23:25
谢谢老师
冉老师
04/14 23:27
不客气,同学,早点休息
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