问题已解决
老师好,我们公司没有分包业务,就委托的第三方开的材料票给甲方公司,甲方公司直接把款项给第三方了,现在我们公司做审计,要求第三方开具的材料票转入我们公司的收入,我们应该怎样做
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速问速答你好,也就是你们单位是不是隐瞒了收入?
2024 04/15 09:45
郭老师
2024 04/15 09:45
本来应该你们开发票,结果B公司给他开出去的。
84785037
2024 04/15 09:51
是的,我现在转入收入,应该怎样做啊
郭老师
2024 04/15 09:52
借银行存款贷主营业务收入应交税费。如果申报在这个月的。
郭老师
2024 04/15 09:52
我申报在以前月份把这个主营业务收入改成利润分配。未分配利润。
84785037
2024 04/15 10:05
那钱给B公司了,做银行收入,我们账上没有
郭老师
2024 04/15 10:09
借、其他应收款、第三方
贷主营业务收入、
应交税费。
84785037
2024 04/15 10:20
那第三方不会给钱我们公司了,这个其他应收款怎么销账
郭老师
2024 04/15 10:23
好,那你们从他那里购买了东西还是什么?有欠债的款项吗?
84785037
2024 04/15 10:31
购买的东西直接开给甲方了,然后甲方直接把款项给B公司了
郭老师
2024 04/15 10:33
那你们购买的商品还欠了人家的钱吧?借库存商品贷、其他应收款。
84785037
2024 04/15 10:42
关键就是购买的商品开具的发票直接给甲方了,甲方直接把款项给第三方了
郭老师
2024 04/15 10:43
哦,你现在做了收入应该做成本是不是?
郭老师
2024 04/15 10:43
你借主营业务成本贷其他应收款,这不就行了吗?