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老师,你好,未交增值税有借方余额,用之前的预交抵了,怎么平账呢

84784981| 提问时间:2024 04/15 11:23
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个你预交的时候怎么做的分录? 借,应交税费,未交增值税,贷,应交税费,应交增值税预缴税金。
2024 04/15 11:24
84784981
2024 04/15 11:30
但是我预交是平的,我查了一下是23年9月份未交有的这个余额,就是不知道哪里出问题了
宋生老师
2024 04/15 11:33
你好,你这个不是应该23你那10月交纳未交的部分吗
84784981
2024 04/15 11:49
是借方余额,到12月我们才有预交
84784981
2024 04/15 11:49
应该是抵预交出问题了,到预交又是平的
宋生老师
2024 04/15 11:49
你好,你这样说的话,老师也没办法确定哪里出问题。
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