问题已解决
收到货运发票 本月支付4万 发票金额为6万 差额不是多开的 他们家差我们很多票 怎么做会计分录 ??
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速问速答你好,之前挂着赞估吗?当时赞估怎么做的?
04/15 11:34
84785034
04/15 11:35
之前也没有挂哦 之前做的是借应付 贷银存 现在收到这个发票得给借方应付冲掉吧?
郭老师
04/15 11:36
你好,这个是销售货物的还是购买货物?
84785034
04/15 11:38
好像是销售
郭老师
04/15 11:39
借销售费用
贷应付账款6万
84785034
04/15 11:40
如果是购进呢?
郭老师
04/15 11:43
借库存商品
贷应付账款
你也单独做不了,这个需要和商品一块做
84785034
04/15 11:43
差额计入那个科目
郭老师
04/15 11:45
差额还是在应付账款里面呀。
郭老师
04/15 11:45
你再想一下的应付账款在贷方表示你欠了人家的钱,如果是在借方,用余额表示对方欠了你的发票。