问题已解决
老师,销售成本什么时候结转,有进项票开进来的时候就要结转,还是一定要当月有销项开出去才结转
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有销售的时候才结转成本。
2024 04/15 11:36
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2024 04/15 11:38
那当月没开进来的票先做了暂估下个月才开进来,金额上有偏差,这个怎么调整,不需要结转一遍吗
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 11:38
收到商品咱就正常入账没有发票暂估
收到商品咱就正常入账没有发票暂估入账。
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 11:38
一般不会有偏差的,咱多少钱买的有合同啊,可以看合同。
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2024 04/15 11:40
我知道,但是没收到发票可以先暂估,那要怎么调整(金额不一样)
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2024 04/15 11:41
一般是合同有了的话发票也会进来的
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 11:42
回来发票时把暂估的红冲按发票入账,这样就好了。
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2024 04/15 14:27
但是这样的话好像主营成本没有变化,就有一点很奇怪,本来发票进项和销项比对利润是亏的,但是入账之后利润很高,这账是不是有问题一个季度的?
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玲老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/15 14:31
你好 调的税会差异 是没有发票才调整 账不调整 所以不变化
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2024 04/15 14:37
那我可以不可以这样,现在发票都在3月开进来了,1月2月暂估的我都删掉重新做账结转按现在开进来的发票入账,这样3月的就不用什么调整了
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2024 04/15 14:41
你好对这样不调整的