问题已解决
老师,核算的期初实际和账上不一致,但是又来不及去处理,可以先正常做账等本月增值税和企业所得税报了在去录入核算的期初不?
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速问速答可以的,可以这么做的。
04/15 15:06
郭老师
04/15 15:06
你后期可以调整,调整的话还是在当月调整就行。
84784965
04/15 15:11
那么我核算模块的期初后面可以正常录入吗?会不会导致录入不了呢?
郭老师
04/15 15:14
你好,这个期初是上一个月末的,年初是去年年末。
郭老师
04/15 15:14
你需要调整的话,不要调整这些了,你需要调整的话,在这个月调整。
84784965
04/15 15:16
是的,我们之前的账在代理哪里,才拿回来,代理做到了去年12月,我现在需要录入期初然后做账,但是他的库存很大可能不对,然乎18号就要报企业所得税了,我这两天要把这三个月的账补进去,所以没时间去理核算模块的期初
84784965
04/15 15:17
我现在这个情况,可以先只录总账的期初,等报税结束了,再来录核算模块的期初吗?
郭老师
04/15 15:18
可以的,可以这么做的。
84784965
04/15 15:19
好的,谢谢老师
郭老师
04/15 15:23
不用客气,工作愉快