问题已解决

你好老师我们这个季度进项税额多结转怎么会计分录

84785019| 提问时间:2024 04/15 15:22
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
进项大于销项是借。未交增值税,贷转出多交增值税。
2024 04/15 15:23
84785019
2024 04/15 15:25
这个样子吗
84785019
2024 04/15 15:26
这是我们截止到2月份进项但是我们这个季度没有销项
玲老师
2024 04/15 15:26
借方不对  你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
84785019
2024 04/15 15:28
我是不是应该先结转进项税额对吧
玲老师
2024 04/15 15:31
对的,把进项税额和销项税额都按上面那个分录结转。
84785019
2024 04/15 15:32
我们没有未交增值税
玲老师
2024 04/15 15:34
从下边看营业税上面那个不就是未交增值税吗?
84785019
2024 04/15 15:36
第一个是结转进项第二个是转出为什么最后还是不平呢
玲老师
2024 04/15 15:38
进项是按余额转销项也按余额转差额是留抵的或者交税的。
84785019
2024 04/15 15:39
我们这个季度没有销项所以不用结转对吧那我就是按照376312.72结转我不明白哪里有问题或者你告诉我我应该填哪个数
玲老师
2024 04/15 15:42
没有就不结转,上面是全的分录没有发生的不写发生的才写。
84785019
2024 04/15 15:43
对啊你看到我发的图片了吗。没有销项我就没有结转你帮我看一下图片我哪里做错了
玲老师
2024 04/15 15:46
借方科目数了,我第1个就回复你正确了。 正确的是借未交增值税待转出多交增值税。
84785019
2024 04/15 15:48
我已经改过了还是不平你可以告诉我一个完整的分录吗。并且附带金额。金额是376312.72
玲老师
2024 04/15 15:50
现在给我这个金额就是进项税额的金额,然后咱本期没有销项对不对?
84785019
2024 04/15 15:52
是的没有销项
玲老师
2024 04/15 15:53
进项大于销项是借未交增值税376312.72 ,贷转出多交增值税。376312.72 
84785019
2024 04/15 15:58
对的我的分录和老师的一样第一个是结转进项第二个转出第三个是我查看的还是不平
玲老师
2024 04/15 16:01
你好 你说的不平是哪里不平 
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