问题已解决

老师:下午好!发票系统的增值税与电子税务局报税系统的增值税不符,电子税务局报税系统增值说多了0.07.因无法修改,电子税务局已报税,账面怎么调整?

84785012| 提问时间:04/15 15:47
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
就以系统的为准税款差额记到营业外收支
04/15 15:49
84785012
04/15 15:50
借:应交税费,增值税,贷:营业外支出吗?
玲老师
04/15 15:51
多交税款是借营业外支出贷银行存款。
84785012
04/15 16:19
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,申报表中的增值稅额为500.1元,账表相差的1分钱。   借:营业外支出 0.1   贷:应交税费一应交增值税 0.1 借:应交税费一应交增值税 500.1 贷:银行存款 500.1
玲老师
04/15 16:20
就是实际多缴纳一分钱是不是?
84785012
04/15 16:36
这个是我找到的例子,和我的情况一样,只不过,我是7分钱
玲老师
04/15 16:43
你好  是多交了还是少交了 是这个意思  确定一下 
84785012
04/15 16:44
某小规模企业账上确认的增值税额为500元,电子税务局申报表中的增值稅额为500.1元,我实际缴纳也是500.1 与我得账面相差0.01
玲老师
04/15 16:45
你好 借 营业外支出 0.1  交交税费 500 贷银行 500.1
84785012
04/15 16:46
你能确认我发的例子是合适的就行
玲老师
04/15 16:47
你好 你好 借 营业外支出 0.1  交交税费 500 贷银行 500.1
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