问题已解决

老师,我们公司3月8日收了一笔租赁费,这笔款是临时决定给我们的,之前账上也没有做应收账款的记录,对方付款后当月没有开票,是未开票收入,是小规模企业,正好是跨季度了,那3月份记账怎么记呢?可以借:银行存款,贷:应收账款,等开票时,在借应收账款,贷主营业务收入,贷应交税费-应交增值税,这样可以吗?

84784991| 提问时间:04/15 17:03
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钟刚红老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
学员,你好。你这样账务处理是可以的。
04/15 17:05
84784991
04/15 17:07
嗯嗯好的,谢谢老师
钟刚红老师
04/15 17:11
不客气,希望帮助到你,结束后请评价。
84784991
04/15 17:13
另外老师,企业所得税是不是应该在3月份先计提呢?
钟刚红老师
04/15 17:16
嗯是的,收到价款就发生了纳税义务。
84784991
04/15 17:18
老师,那是不是企业所得税3月计提,4月份给对方开票后,可以一同把增值税和附加税,还有企业所得税一起申报缴纳呢
钟刚红老师
04/15 17:20
你们是季报吗还是月报?按理来说,收到价款就产生了增值税和企业所得税,纳税期是属于3月的。
84784991
04/15 17:23
是季报的,那我3月份记账,收入按照借:银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费,企业所得税也按照正常记账,4月18日前申报增值税企业所得税,并缴纳,这样可以吗?
钟刚红老师
04/15 17:25
嗯对的,就是这样了,这样账务处理就是正确的。
84784991
04/15 17:32
老师,如果我们一季度的收入能够享受减免增值税的政策,是不是,3月记账还要记一笔借:应交税费-应交增值税,贷营业外收入-减免税款
钟刚红老师
04/15 17:40
学员,你好一般是这样处理的哦借:应交税费-应交增值税,贷:其他收益。
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