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有预交增值税的情况下,附加税以销项-进项的数值为基数还是以销项-进项-预交增值税的数值为基数?

84784982| 提问时间:04/15 17:36
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,是以销项-进项-预交增值税的数值计算,也就是我们实缴的增值税来计算的
04/15 17:37
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