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三月有销售出去。但发票在四月才开,现在申报三月增值税,是否需要申报无票收入。

84785010| 提问时间:04/15 18:13
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好是的,你要做的话就做无票收入。
04/15 18:13
84785010
04/15 18:24
那四月开的票,五月申报四月的增值税的时候要怎么冲掉已经申报的金额
宋生老师
04/15 18:27
你好!按负数不开票金额填
84785010
04/15 18:34
那二月开票的,有错误,在四月冲红了怎么办
宋生老师
04/15 18:45
你好!一样的。确认收入和税金但是金额写负数
84785010
04/15 18:48
开了正确发票,但是已经在二月申报过了,要怎么做
宋生老师
04/15 18:49
你好,你冲红了你正常申报,只是金额填负数。
84785010
04/15 18:52
那蓝字正数的发票金额,是否也要填,那二月申报的进项是否会退回
宋生老师
04/15 18:52
你好!是的。2月的时候正常做 负数的金额会冲减当期的销项
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