问题已解决

购入蔬菜和食材再销售,一季度销售额31w,销售蔬菜20W(免税),专票5w,,1个点的非蔬菜食材普票6w,共计31w,这个销售的蔬菜20万中有10w是无票收入,请问缴纳增值税的时候这个无票收入填在那一栏,如果填免税额栏提示已超30w营业额,要全额增值税,可是蔬菜不是不增值税吗?那这个增值税怎么填

84785005| 提问时间:04/15 20:47
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,第12行里面填写的其他免税销售额。
04/15 20:48
84785005
04/15 21:11
填这里超30w就要收税
郭老师
04/15 21:15
你好,其他免税销售额里面不需要填写的呀,你其他的需要正常1%的需要交,专票需要交。
84785005
04/15 21:17
我的是无票的收入,就是卖蔬菜的20w没开发票
郭老师
04/15 21:18
你好,填写其他免税销售额,这个不需要交税,这个20万不需要交,只有这20万不交。
84785005
04/15 21:30
但是3个点的专票,1个点的普票,还有这个免税的无票收入超过了30w,提示销售额已达起征点
郭老师
04/15 21:32
截图你的申报表,我看一下他怎么提示 截图你的填写的
84785005
04/15 21:34
我发过来了,你看能打开不
郭老师
04/15 21:34
20万你应该都填写到第12行呀,你怎么只填写了一个10万的无票收入,也填写到第10行?然后,1%的那个需要正常交在第一行和第三行里面填写。
郭老师
04/15 21:35
你这个自己填写的不对呀,不是人家提示你的不对。
84785005
04/15 21:38
你看还是不对呢
郭老师
04/15 21:48
这个专票五万多开的是啥业务的?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~