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以前买的设备,没入账,现在卖了给对方开发票,应该怎么做账

84784957| 提问时间:04/16 09:18
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个正常做就可以了你。如果金额比较大的话,你就当固定资产清理。
04/16 09:18
84784957
04/16 09:19
没入过账,怎么做固资清理?做账分录怎么写?
宋生老师
04/16 09:30
你好,你要先把之前的补做进来。
84784957
04/16 09:32
我现在就想问下应该怎么补啊?分录?
宋生老师
04/16 09:34
你好!借固定资产 贷应付账款等。
84784957
04/16 09:58
那我这应付账款得一直挂着啊?
宋生老师
04/16 10:00
你好,你当时买这个固定资产有付了钱没有?是怎么付的?
84784957
04/16 10:01
已结付了20万,2020年就付了,当时没入账
宋生老师
04/16 10:03
你好,你当时是银行存款支付,还是怎么支付?
84784957
04/16 10:12
对,银行存款付过了
宋生老师
04/16 10:14
你好,那你再补做,借应付账款 贷银行存款
84784957
04/16 10:34
那和现在的银行存款金额就符不上了
宋生老师
04/16 10:36
你好,你之前不是没有做吗?现在做了才应该对得上啊。
84784957
04/16 10:43
你真是个人才,解决不了问题呐?
宋生老师
04/16 10:45
你好!是这样,你说你以前没有做,没有做那么正常就应该一直对不上,现在做了才能够对得上。是不是这个道理? 你又说现在做了对不上,那就说明之前你肯定做过了,你要去找之前的怎么做的,才能够确定现在怎么做
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