问题已解决

老师,请问一下,我们账上暂估的原材料,每月领用后是贷方,为了不在贷方我们每月会根据贷方数字重新暂估,现在我们生产的库存商品用于冲抵之前的原材料暂估,应该怎么做账

84784987| 提问时间:2024 04/16 12:26
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 暂估的来发票了吗
2024 04/16 12:33
84784987
2024 04/16 12:40
没有,没有发票,所以我们才准备用库存商品冲
朴老师
2024 04/16 12:54
同学你好 没有发票没法税前扣除的 暂估的没来发票不用做分录 只要汇算清缴调增就可以
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