问题已解决
老师,请问一下,我们账上暂估的原材料,每月领用后是贷方,为了不在贷方我们每月会根据贷方数字重新暂估,现在我们生产的库存商品用于冲抵之前的原材料暂估,应该怎么做账
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速问速答同学你好
暂估的来发票了吗
2024 04/16 12:33
84784987
2024 04/16 12:40
没有,没有发票,所以我们才准备用库存商品冲
朴老师
2024 04/16 12:54
同学你好
没有发票没法税前扣除的
暂估的没来发票不用做分录
只要汇算清缴调增就可以