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你好老师,外管证预缴增值税附加税分录咋写啊

84784978| 提问时间:2024 04/16 12:55
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
 借:应交税费-预缴增值税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 企业所得税 贷:银行存款 借:税金及附加(城建附加/印花税) 贷:应交城建税 教育费附加 地方教育费附加   借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项) 月末 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 /未交增值税 申报就填在附表四
2024 04/16 12:57
84784978
2024 04/16 12:58
附加税需要计提下吗?
朴老师
2024 04/16 13:00
对的 其他的不用 附加税需要
84784978
2024 04/16 13:15
月末结转没看明白,能否详细点老师
朴老师
2024 04/16 13:21
上面不是结转 是预交的抵减应交的
84784978
2024 04/16 13:22
就是月末这个分录
84784978
2024 04/16 13:23
转出的未交增值税放到哪儿了
朴老师
2024 04/16 13:23
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784978
2024 04/16 13:26
还有老师,1月开具发票已交增值税,二月红冲一部分的发票,月末增值税咋写分录,
朴老师
2024 04/16 13:27
冲减的直接冲减二月的应交税费销项税了
84784978
2024 04/16 13:29
2月只开了红数发票,没开别的发票,月末用处理吗?就放着等三月直接冲减啊?
朴老师
2024 04/16 13:34
同学你好 负数申报就可以了
84784978
2024 04/16 13:35
不用账务处理吗?
朴老师
2024 04/16 13:36
你做负数红冲收入和销项的分录就可以
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