问题已解决
你好老师,外管证预缴增值税附加税分录咋写啊
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答 借:应交税费-预缴增值税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 企业所得税 贷:银行存款 借:税金及附加(城建附加/印花税) 贷:应交城建税 教育费附加 地方教育费附加
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
月末 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税 /未交增值税
申报就填在附表四
2024 04/16 12:57
84784978
2024 04/16 12:58
附加税需要计提下吗?
朴老师
2024 04/16 13:00
对的
其他的不用
附加税需要
84784978
2024 04/16 13:15
月末结转没看明白,能否详细点老师
朴老师
2024 04/16 13:21
上面不是结转
是预交的抵减应交的
84784978
2024 04/16 13:22
就是月末这个分录
84784978
2024 04/16 13:23
转出的未交增值税放到哪儿了
朴老师
2024 04/16 13:23
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784978
2024 04/16 13:26
还有老师,1月开具发票已交增值税,二月红冲一部分的发票,月末增值税咋写分录,
朴老师
2024 04/16 13:27
冲减的直接冲减二月的应交税费销项税了
84784978
2024 04/16 13:29
2月只开了红数发票,没开别的发票,月末用处理吗?就放着等三月直接冲减啊?
朴老师
2024 04/16 13:34
同学你好
负数申报就可以了
84784978
2024 04/16 13:35
不用账务处理吗?
朴老师
2024 04/16 13:36
你做负数红冲收入和销项的分录就可以