问题已解决
老师,公司3月份的油费发票,钱支付了,但是发票4月份才开,请问这将4月份发票放在3月份凭证后边可以吗?合理吗?
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你好,不合理,你3月份可以暂估,然后4月份红冲之前在暂估在做发票的。
2024 04/16 14:25
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2024 04/16 14:31
老师,我记得当时年底结账时发票没来,等下年汇算清缴前来了发票,是不是这发票就可以放在年底做账的凭证后边呀?这一样不
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2024 04/16 14:34
暂估和发票一样的可以,但是你提前做的不合理,这种也不是正规的方法。
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2024 04/16 14:44
老师,像刚才说的汇算清缴先把账务做了,年初开完发票再放到原来记账凭证后边,像这种不是正规方法是吗?那如果确实发生了没有及时取得票据,那等年初再开票这等年初再做账,不能计入上一年是这么理解吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 14:46
可以的,可以这么做的
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2024 04/16 14:50
您是说如果年底出现这种情况也可以将这种发票放到上年凭证里边吗?也对,还是不对呢
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 14:52
是的,可以做,但是不正规。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/16 14:52
想放不想重新做就可以做。