问题已解决
老师,进项税额转出这一栏可以自行更改吗?这个数据是自己带出来的
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速问速答你好,如果金额不对的话,你还是可以自己更正的。
04/16 14:44
84784984
04/16 14:45
是这个金额,我的意思是能不能本期不转出留到下期,会有什么影响吗?
东老师
04/16 14:46
如果本期发生了转出的事项,你就需要填写的。
84784984
04/16 14:47
那这个税额转出会计分录怎么做
东老师
04/16 14:47
借管理费用/主营业务成本 贷应交税费应交增值税进项税额转出
84784984
04/16 14:49
直接可以做到成本里面了吗
东老师
04/16 14:49
对,就直接转到成本或者费用里面就行了。
84784984
04/16 14:50
好的,明白了
东老师
04/16 14:51
你给个五星好评,多谢多谢
84784984
04/16 14:51
不对啊,申报的时候银行扣款,还要贷银行存款啊
东老师
04/16 14:54
你说的这个是什么意思?
84784984
04/16 16:52
我的意思是进项税额转出我直接和增值税一起申报了,这个怎么做会计分录
东老师
04/16 16:52
那你平时增值税是怎么结转的?发给我一下看看。
84784984
04/16 17:33
这是第一次冲红进项发票,没有做过这方面的账
东老师
04/16 17:35
就是平时增值税怎么计提的,您知道吗?
东老师
04/16 17:35
你告诉我一下,我才能告诉你怎么做。
84784984
04/16 17:36
开了发票就借银行存款,贷应交税费-销项税啊
东老师
04/16 17:38
那就这么做,借应交税费应交增值税进项税额转出 贷应交税费应交增值税销项税额
交税的时候借应交税费应交增值税销项税额(销项税额+转出金额) 贷银行存款
84784984
04/16 17:42
明明是进项的税额做到销项一起,怎么区分
东老师
04/16 17:43
这个是进项税额转出,不是进项税额 进项税额转出是需要多交税的。