问题已解决

老师,现在收到2024年开的但是是2023年的费用,是要反结账修改2023年12月的数据吗?还是可以直接计入2024年

84784985| 提问时间:04/16 15:25
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,可以直接做到2024年。
04/16 15:25
84784985
04/16 15:27
好的,那如果是员工2024年报销2023年底的发票,应该计入2024还是2023
郭老师
04/16 15:28
你好,你想抵扣2024年的就做到2024年,如果你想抵扣2024年,做到2024年,用利润分配未分配利润。
84784985
04/16 15:36
比如我现在做到2024年调整未分配利润,那会影响我2023.12月的报表吗?汇算清缴要调整吗?
郭老师
04/16 15:37
你好,影响去年的汇算请。
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