问题已解决
老师好,1月份收到进项发票已认证,3月份发现开票类目错了,对方红冲后在3月份重新开具, 请问我们要怎么做这个分录? 是不是要做进项税额转出?麻烦老师写一下完整的分录,谢谢



借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷应付账款,这个是收到的,然后进项转出。借应付账款,待库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出。
04/16 15:27

郭老师 

04/16 15:27
然后重新做借库存商品,应交税费,应交增值税,进项贷,应付账款。

84784976 

04/16 15:29
郭老师,进项税额转出后,我们又重新认证了发票,在做进销项结转的时候应该怎么做?

郭老师 

04/16 15:31
你好,我给你做了,你可以看一下的。

郭老师 

04/16 15:31
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费应交增值税进项。

84784976 

04/16 15:36
好的,谢谢郭老师

郭老师 

04/16 15:37
不用客气,工作愉快。