问题已解决
老师您好,请问法人卖了车给公司,现在又卖回去给法人,给法人开了发票,请问怎么做账?
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速问速答你好
当时做了固定资产的吗
04/16 18:06
84785005
04/16 18:08
嗯,对的,做了固定资产
84785005
04/16 18:09
上面的图片发错了,请不用理会
郭老师
04/16 18:10
借固定资产清理
累计折旧
贷固定资产,
借银行存款,
贷固定资产清理应交税费,
然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
84785005
04/16 21:18
老师,买入110000,累计折旧是41364,现在开了一份8000元的销售发票,不会做分录呀,可以教教吗?
郭老师
04/16 21:24
借固定资产清理110000-41364
累计折旧41364
贷固定资产,110000
借银行存款,8000
贷固定资产清理8000/1.13
应交税费,
借固定资产清理贷营业外收入8000/1.13-110000➕41364
84785005
04/16 23:06
老师您好,不好意思,打扰您了,请问这样做对吗?
郭老师
04/16 23:10
小规模的前两可以
最后一个分录不对吧
84785005
04/16 23:34
您写的最后一个分录我没看明白,数不知道怎么填
郭老师
04/17 04:08
固定资产清理的余额
第一个和第二个的余额
借营业外支出贷固定资产清理68635.48-7920.79
84785005
04/17 09:22
好的,谢谢老师,余额表还有这个余额,需要怎么平掉吗?
郭老师
04/17 09:23
借营业外支出带固定资产清理