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我公司购买商品花了100万,销售方返利20万,且开了负数发票20万,这20万,下次订货的时候当成货款来抵,那我公司是购买方,怎么做账?

84784967| 提问时间:04/17 09:45
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 我公司是购买方 借:库存商品 80 贷:银行存款 80
04/17 09:46
84784967
04/17 09:53
我是花了100万,买100万的商品,过2个月后,销售方开了一张红字销售折让-20万的发票回来,冲减100万那张发票,那20万留着下次购货时候抵货款,20万不会退回我公司账上
小菲老师
04/17 09:55
同学,你好 借:库存商品 80 预付账款  20 贷:银行存款 100
84784967
04/17 10:38
我1月购买商品100万元,也实际付款100万元,分录借库存商品100万,贷  银行存款100万。3月,销售方开给我一张,红字返利发票-20万元,等5月我订货时,才能用返利的20万抵货款,那3月我收到红字返利发票,我要怎么做分录?
小菲老师
04/17 10:39
同学,你好 1月 借库存商品100万 贷  银行存款100万 3月 借库存商品-20 借:预付账款  20
84784967
04/17 12:42
等下次购买商品,再冲回那预付账款是吧
小菲老师
04/17 12:43
同学,你好 嗯嗯,是的
84784967
04/17 12:48
那如果那100万商品,在1月份卖了80万出去,结转成本60万,那3月份那张红字返利发票,还要冲结转成本那部分吗?
小菲老师
04/17 12:49
同学,你好 不需要的
84784967
04/17 12:53
好的,谢谢
小菲老师
04/17 12:54
不客气,祝工作顺利
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