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提供服务,平价购进卖出,上下游包括企业本身有什么纳税风险吗
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速问速答你好,同学,合同约定说清楚,是可以的,不建议经常发生这样的业务
2024 04/17 10:14
84784996
2024 04/17 10:15
如果经常发生这样的业务 会造成什么风险呢
冉老师
2024 04/17 10:19
税务局会认为你们漏税,压低价格
84784996
2024 04/17 10:27
就是抓取数据 只要上下游双方一直都是合作的同一家主体 平价交易 进销抵扣为零 就会有理由被认定成压低价格是吧?
冉老师
2024 04/17 10:31
是的,你说的很对的,同学
84784996
2024 04/17 10:38
开票收入累计越高 是不是只会影响企业判定成为一般纳税人500万的标准 回来的进项票其实可以当作成本抵减利润让所得额降低嘛?
冉老师
2024 04/17 10:40
是的,开票金额影响转换为一般纳税人
进项票主要是为了抵减利润,少交所得税的
84784996
2024 04/17 10:49
如果开票收入超过五百万成为一般纳税人 是不是不能享受小微企业税收优惠了呀 比如企业开了票没收款 账上挂应收账款科目余额非常的多 导致资产负债表的资产总额超过了5000万那种情况 所得税就要按照25%来交税了?
冉老师
2024 04/17 10:53
如果开票收入超过五百万成为一般纳税人
如果一般纳税人满足小微企业标准,也是可以享受的
84784996
2024 04/17 10:59
一般纳税人不满足小微企业的标准了 是不是就没得啥子税收优惠 收入那块就无上限增加嘛 反正就按照25%所得税缴纳就行哇
冉老师
2024 04/17 11:00
一般纳税人不满足小微企业的标准了 是不是就没得啥子税收优惠
如果满足高新企业,可以享受15%的所得税税率
84784996
2024 04/17 11:10
高新技术企业 是不是有个加计扣除进项税额?计算原理是怎么算的呢
冉老师
2024 04/17 11:11
高新技术企业 是不是有个加计扣除进项税额?计算原理是怎么算的呢
高新企业,所得税中,研发费用可以加计100%税前扣除
比如账面研发费用100万,税法让你扣除200万
84784996
2024 04/17 11:14
高新只是在所得税方面嘛 增值税上面没得相关的抵减哇
冉老师
2024 04/17 11:20
高新只是在所得税方面嘛 增值税上面没得相关的抵减哇
没有增值税没有的
84784996
2024 04/17 11:22
高企所得税抵减判定标准只是能够被认定成高企就可以抵减嘛 不需要其他硬性条件了哇
冉老师
2024 04/17 11:29
高新企业要申请资质,拿到证书,才能享受15%优惠税率
研发费用加计扣除是企业通用政策
84784996
2024 04/17 12:06
高企购置设备、器具税前一次性扣除和100%加计扣除 这个规定跟研发费用可以加计100%税前扣除 有什么区别啊
冉老师
2024 04/17 12:25
这是两个独立的政策
一个是研发费用加计扣除
一个是固定资产可以一次性加计扣除