问题已解决

老师,汇算清缴不是截止到5.31好呢

84785026| 提问时间:04/17 10:31
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,没错,就是截这个日期
04/17 10:31
84785026
04/17 10:46
那现在红冲的发票不能放在23年汇算清缴了吗
东老师
04/17 10:46
你指的是什么时候红冲的?
84785026
04/17 10:47
老师,就是对方给我们开了发票,但我们用另一家公司付了款,这种怎么做账呀
84785026
04/17 10:47
红冲22年的发票
东老师
04/17 10:47
你们做账借,成本费用贷,其他应付款。
84785026
04/17 10:47
现在红冲22年的发票
东老师
04/17 10:47
这个红字发票是放到2024年做账就可以了。
84785026
04/17 10:48
就一直挂开票给我们的那公司吗,实际上那个款项用另一家公司支付了
东老师
04/17 10:48
就是按照上面说的这么做,其他应付款就是替你们付款的那个公司。
84785026
04/17 10:48
不能做到23年汇算清缴了是吧
东老师
04/17 10:49
对这个对,这个不能做到2023年里面了。
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