问题已解决
#提问# 老师我2月份发票开错了,在4月份红冲了发票。第一季度企业所得税预缴申报在填报成本时填写暂估成本,因为我们没有成本发票。这种情况有没有风险,会不会被稽查。
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速问速答同学,4月份收到发票,就红冲暂估,对当年没有影响
2024 04/17 11:08
84784961
2024 04/17 11:14
4月份也不会收到发票,这是我自己填的暂估成本,不想缴纳企业所得税,因为销售发票开错,当季没有冲红。
venus老师
2024 04/17 11:25
发票开错,对方不给你们开具正确的发票
84784961
2024 04/17 11:32
我们2月份销售发票开错了,4月份红冲发票。因为我们企业没有成本发票,就会造成要缴纳企业所得税,我在填报企业所得税申报表成本一栏虚填了成本,这样就不用缴纳企业所得税了。我账务处理用的暂估成本,后面4月份再冲这笔暂估成本。后面也不会有成本发票,(4月红冲发票,账上红冲暂估成本)这种情况有风险吗?
venus老师
2024 04/17 11:35
账务上没有,税务上,这个成本不能扣掉,需要纳税调增
84784961
2024 04/17 11:37
怎么调增?
venus老师
2024 04/17 11:40
这个是在进行企业所得税汇算清缴的时候,成本项目是填入到A102010一般企业成本支出明细表,其他栏次类