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增值税票表比对怎么处理

84785034| 提问时间:04/17 11:17
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,能截图一下咱的申报表么
04/17 11:19
84785034
04/17 11:20
增值税申报表
廖君老师
04/17 11:23
您好,货物及劳务的销售22153.47也填在10行,不填3行,9和10是一样的金额
84785034
04/17 11:27
点击填写不了老师
廖君老师
04/17 11:29
哦呼的,咱这个货物发票是不是专票呀
84785034
04/17 11:32
是的老师开的是普票!点击不了、也填写不了数字
廖君老师
04/17 11:34
您好,咱是没有认定这个货物的税种了,一起填在服务那一列的10行吧
84785034
04/17 11:39
207880.20+22153.47=230033.67的合计填写在服务10列是吗?老师
廖君老师
04/17 11:41
您好,是的,咱这样填了申报应该没问题了 季度合计销售额预计未超过30万元,在办理增值税纳税申报时,应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户,应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 不用填1-6行的数据了
84785034
04/17 11:44
填写完申报后提示这样的
廖君老师
04/17 11:46
您好,20行的数据能改动么,我们改为6901.01
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