问题已解决
您好老师,请问我汇算清缴的时候业务招待费调增了6000元,补缴了300元的企业所得税,这个我账上要怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借:所得税费用 贷:银行存款
04/17 11:22
文文老师
04/17 11:30
使用企业会计准则,用利润分配
文文老师
04/17 11:48
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
文文老师
04/17 11:54
正常支付应付账款-暂估
文文老师
04/17 11:56
不支付,可以转营业外收入
84785036
04/17 11:24
这样会影响当年的利润吗?
84785036
04/17 11:25
我看有的资料上说的借:利润分配-未分配利润,贷:银行存款
84785036
04/17 11:26
正确的应该怎样做?
84785036
04/17 11:46
老师,我去年暂估的成本,今年票没有开进来,要补交税款,这个账上怎么处理?
84785036
04/17 11:51
老师,我账上挂的应付账款-暂估,不做处理吗?
84785036
04/17 11:55
票没有开进来,我们不支付