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老师您好请问,应交税费印花税以前年度余额分录是应交税费印花税,这个怎么调整?应交税费贷方余额

84784994| 提问时间:04/17 11:41
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,没明白你的意思。你之前是多计提了还是少计提了
04/17 11:42
84784994
04/17 12:14
老师是没有计提。现在新问题是,我的营业税金及附加,贷方有余额
宋生老师
04/17 12:16
你好,你是没计提,但是结转了?现在补充计提就行 借以前年度损益调整 贷应交税费
84784994
04/17 14:32
老师您好,2022年,计提了印花税。2023年开始不计提可以吗?
宋生老师
04/17 14:33
你好!你有要交的税就要集体
84784994
04/17 14:35
印花税不是不用计提吗
宋生老师
04/17 14:38
你好!不计提不符合权责发生制
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