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老师您好,旅游服务业差额征税,收入和成本的分录怎么做?

84784997| 提问时间:04/17 12:34
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 你发票也是开具差额发票吗?
04/17 12:35
84784997
04/17 12:41
不是的差额发票
84784997
04/17 12:41
开具的普通发票一个税点
小菲老师
04/17 12:41
同学,你好 有发票截图吗?
84784997
04/17 12:47
现在还申报了未开票收入,申报增值税享受了差额征税,我就不明白差额的收入和税费怎么入账,
小菲老师
04/17 12:48
同学,你好 是根据发票票面金额税额入账的
84784997
04/17 12:48
没有发票截图,票上没有差额征税字眼
小菲老师
04/17 12:49
同学,你好 那你就按照发票上面的金额做
84784997
04/17 12:49
小规模,成本发票也要做抵减税额吗
84784997
04/17 12:49
最后是没有缴纳增值税的
小菲老师
04/17 12:51
同学,你好 成本发票也要做抵减税额吗 不抵扣的
84784997
04/17 12:54
我申报了100多万的收入,最后差额收入是20多万,可是不需要交税,账务处理怎么提现这些收入,销项税,进项税?
小菲老师
04/17 13:00
收取的全部价款为100万元,扣除额95万元.税额是0.28 借:银行存款   100 贷:主营业务收入                      99.72 应交税费--应交增值税(销项税额)    0.28 借:主营业务成本                        95 贷:银行存款                             95
84784997
04/17 13:28
公司是小规模企业
84784997
04/17 13:30
正常做法是,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 收到成本发票借:主营业务成本 贷:应付账款
小菲老师
04/17 13:32
同学,你好 嗯,税改成100/1.01*0.01
84784997
04/17 13:50
还是没弄明白,比如收入169万,成本 157万,差额收入是12万,借:银行存款 169万 贷主营业务收入167.33 万贷应交税费-应交增值税1.67万 取得成本发票,借:主营业务成本 贷 应付账款 老师帮忙看一下对吗?
84784997
04/17 13:52
我发一份成本发票给老师看一下
小菲老师
04/17 14:22
同学,你好 分录对的 你成本发票才1000多,应该还有其他的成本发票
84784997
04/17 15:02
是的,还有很多成本发票,成本发票不需要价税分离是吗?
小菲老师
04/17 15:03
同学,你好 是专票吗??专票需要价税分离
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