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已经结账 重得做一张累计折旧凭证 需要调整3月的报表 怎么操作

84785019| 提问时间:04/17 12:44
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 反结账就可以了
04/17 12:45
84785019
04/17 12:48
请问具体怎么操作
刘艳红老师
04/17 12:50
找到期末结算,点反结账,再反结账当期凭证,就可以更正3月的账了
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