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3月份计提工资并发放借管理费用10000贷应付职工薪酬10000,发放借应付职工薪酬贷其他应付款;我在4月发现多计提了,现在怎么做分录?借管理费用-2000贷应付职工薪酬-2000 借应付职工薪酬2000贷其他应付款-2000吗

84785015| 提问时间:04/17 13:58
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 多计提的你要红冲才对 是这样做的
04/17 14:00
84785015
04/17 14:02
老师,如果是按照我后面红冲的分录做的话,那这个应付职工薪酬的会计科目本年累计数肯定是不对的,因为他没有减少,这样的吗
朴老师
04/17 14:08
同学你好 你原分录的相反分录红冲
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