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请问结转上面增值税的数据是依据是什么呢,是整年的增值税这个科目的总和嘛?

84784973| 提问时间:04/17 15:31
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
04/17 15:32
84784973
04/17 15:53
是结转上年增值税中 应交税费 应交增值税 销项税额 的数据是怎么得出的
家权老师
04/17 15:57
不需要犯强迫症把以前的进项和销项税余额结转平。你的目的是正确申报增值税就行
84784973
04/17 15:59
好的,谢谢老师
家权老师
04/17 16:01
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
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