问题已解决
老师,请问下小规模纳税人增值税申报时,当季度没有超30万元的开票,增值税减免申报明细表需要将免的2%税额填上去吗
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,开具增值税普通发票,将开具的增值税普通发票的销售额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次;如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
适用增值税差额征税政策的小规模纳税人,《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》中的“免税销售额”相关栏次,填写差额后的销售额。
04/17 15:38
84784981
04/17 15:39
收到, 谢谢老师
沈洁老师
04/17 15:40
客气了,相互学习,期待你的好评,非常感谢