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甲公司是人力资源公司服务公司,现承揽乙公司一项人力外包业务并签订了合同,依据合同量乙公司提前预付甲公司55万元的预付款,甲公司给乙公司开具了55万元的销售发票,请问甲公司预收到这55万元并开具了发票怎么做会计分录?

84785024| 提问时间:2024 04/17 15:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
1.当甲公司收到乙公司支付的55万元预付款时: 借:银行存款 550,000元 贷:预收账款 - 乙公司 550,000元 1. 借:预收账款 - 乙公司 550,000元 贷:主营业务收入 550,000元
2024 04/17 15:52
84785024
2024 04/17 16:23
承揽的是乙公司业务审批大厅的服务,预付的这55万元,主要是业务前期开销,比如人员招聘费,考试场地费、考官面试费,这55万元做了销售收入后,对应的成本没有,成本指的是为乙公司审批大厅服务的工作人员的工资及社保,这怎么弄呀老师?
朴老师
2024 04/17 16:28
同学你好 那成本就做 借主营业务成本 贷应付职工薪酬
84785024
2024 04/17 16:44
我的意思是成本还没有产生就开票了,只是前期发生了一些费用,这样不是要交企业所得税吗?
84785024
2024 04/17 16:49
老师有没有什么好的办法?
朴老师
2024 04/17 16:55
你可以暂估成本的哦
84785024
2024 04/17 17:00
哦哦,谢谢老师的建议,这符合企业会计准则对吧?
朴老师
2024 04/17 17:04
同学你好 这个可以的哦
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