问题已解决
甲公司是人力资源公司服务公司,现承揽乙公司一项人力外包业务并签订了合同,依据合同量乙公司提前预付甲公司55万元的预付款,甲公司给乙公司开具了55万元的销售发票,请问甲公司预收到这55万元并开具了发票怎么做会计分录?
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1.当甲公司收到乙公司支付的55万元预付款时:
借:银行存款 550,000元
贷:预收账款 - 乙公司 550,000元
1.
借:预收账款 - 乙公司 550,000元
贷:主营业务收入 550,000元
2024 04/17 15:52
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2024 04/17 16:23
承揽的是乙公司业务审批大厅的服务,预付的这55万元,主要是业务前期开销,比如人员招聘费,考试场地费、考官面试费,这55万元做了销售收入后,对应的成本没有,成本指的是为乙公司审批大厅服务的工作人员的工资及社保,这怎么弄呀老师?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 16:28
同学你好
那成本就做
借主营业务成本
贷应付职工薪酬
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2024 04/17 16:44
我的意思是成本还没有产生就开票了,只是前期发生了一些费用,这样不是要交企业所得税吗?
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2024 04/17 16:49
老师有没有什么好的办法?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 16:55
你可以暂估成本的哦
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2024 04/17 17:00
哦哦,谢谢老师的建议,这符合企业会计准则对吧?
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朴老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/17 17:04
同学你好
这个可以的哦