问题已解决
老师你好,去年暂估材料65,000多,然后我这个未分配率的话38,000多,然后我这个月亏损了3万,去年的2023年的年报我今年要报了,那我这个能做调整吗
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速问速答你好,你这个分配率是什么?
04/17 16:14
84785010
04/17 16:15
因为老板一直以来都没有发票回来,所以做了暂估商品,都一年了,然后我现在想弄一下这个应付暂估这个商品该怎么处理,因为暂估都65万了
郭老师
04/17 16:16
借应付账款,贷库存商品
借库存商品贷利润分配,未分配利润。
84785010
04/17 16:18
一个是634856.33是暂估的商品,然后本年利润的话3月份是29076.28,以前的年底的数据是38467.66,那我该怎么弄,那这个金额怎么写,如果全部写完的话,我要交多少企业所得税
郭老师
04/17 16:19
你好,你结转了主营业务,成本是多少?
84785010
04/17 16:20
是我一般收入做的主营业务成本吗?是0.75,我这个科目余额表的主营业务成本是1922.33
郭老师
04/17 16:23
是的,我的意思是你暂估的成本结转的那一部分,你不是暂估了库存商品吗?你把哪些结转了主营业务成本了?
84785010
04/17 16:26
我做暂估的商品,我不做结转,业务成本我只做了收入,结转成本。因为切商品了,然后我就直接做一个暂估模拟的这个商品。
郭老师
04/17 16:27
应付账款带库存商品,那你直接做这个就行。
84785010
04/17 16:30
那我直接做这个科目,直接红冲掉65万这个材料吗 我没有方便回来哦。,因为这个是模拟的,因为当时因为老板有发票回来,后面没有回,所以一直都做暂估商品
84785010
04/17 16:34
因为去年一直以来我都是有收入了,我就做一个这个成本,然后材料没有了,我就做一个暂估,就这样子,现在一直以来都没有票回,然后一直都有这暂估在这里,所以不知道怎么弄
郭老师
04/17 16:34
哦,那你仓库里实际有这些吗?只要没有的话,红冲就行。
84785010
04/17 16:37
仓库没有这个只是模拟出来的商品,我不做的话我就没商品在上面了,因为要结转成本,库存商品我要有商品没办法,所以做一个暂估
郭老师
04/17 16:38
同学,那你还是做了结转成本呀?你暂估入库了,接着又借主营业务成本贷库存商品,不是结转了。
84785010
04/17 16:39
但是我结转的是我的收入才做的主营业务成本,然后他这边缺商品了,然后我就做暂估的,暂估的话没有纳入那个结转成本里面
郭老师
04/17 16:41
缺商品,借库存商品,贷应付账款暂估。你确定只做了这一个吗?如果是的话,借应付账款暂估,贷,库存商品。你做这个吧,你看一下,你的库存商品出没出现负属余额。
84785010
04/17 16:49
我这个暂估商品的话,暂估会多一点点,因为我要留点在库存商品那里,不能没商品,然后我就按照这个分录做的话,他就会这样子
郭老师
04/17 16:52
你在做一个借库存商品贷利润分配未分配利润。
郭老师
04/17 16:52
你这个已经结转了成本汇算需要需要纳税调增的。
84785010
04/17 16:58
老师你好,是这样子做的话确实是商品也没有了库存商品也没有余额了,但是我的,期末数的话就是盈利了593692.86了,那我这个要交企业所得税很高了,我可以做少点吗,慢慢的去缴纳这个企业所得税,那我现在做这个分录的话,我结转到3月份,那我可以在2023年的5月31这个年报这里吗,这是我去年年底的年报表的话,数据会有点不对哦,
郭老师
04/17 16:59
不可以呀,没有发票不能做。你想要税前扣除,赶紧让你老板找发票。