问题已解决

老师,我想问下,我2月份做账做的暂估,3月收到对方开的发票,是不是这样写分录

84784954| 提问时间:04/17 16:36
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
发票贴到凭证后面就可以。
04/17 16:36
84784954
04/17 16:37
你看下分录
玲老师
04/17 16:39
咱先把暂估的红冲再按发票入账也行。
84784954
04/17 16:40
我是红冲了
玲老师
04/17 16:40
可以的,原来分度分录不变金额用负数红冲就行。
84784954
04/17 16:41
好的,谢谢
玲老师
04/17 16:41
红冲作相反分录 或者原来分录不变金额用负数 是这样 
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