问题已解决

您好 我们公司是一般纳税人,请问去年的增值税没交 产生了滞纳金 也没计提 请问这个账务处理怎么做

84785019| 提问时间:04/17 16:36
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若丽老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,去年的增值税没有计提么?今年就补计提入账,滞纳金做营业外支出
04/17 16:47
84785019
04/17 16:48
请问怎么计提?
若丽老师
04/17 16:50
计提:应交税费-应交增值税-进项税额     应交税费-应交增值税-未交增值税    贷:应交税费-应交增值税-销项税额      补缴:
84785019
04/17 16:51
不用计提在管理费用上吗?
若丽老师
04/17 16:53
增值税不算管理费用,税金及附加才算管理费用
84785019
04/17 16:54
如果没计提在税金及附加,那应交税费有余额了?
若丽老师
04/17 16:57
付款分录:借:应交税费-未交增值税    贷:银行存款   应交税费不会有余额
84785019
04/17 16:58
请教下:计提的分录怎么做? 计提的我不知道怎么做
若丽老师
04/17 16:58
计提:应交税费-应交增值税-进项税额     应交税费-应交增值税-未交增值税    贷:应交税费-应交增值税-销项税额                          
若丽老师
04/17 16:59
如果是被查出来的罚款   就直接做:借:应交税额-未交增值税    贷:银行存款
84785019
04/17 16:59
未交增值税都在借方的? 我没有进项税诶
若丽老师
04/17 17:00
那就别计提了,反正发现时已经补缴了   直接做借:应交税额-未交增值税    贷:银行存款
84785019
04/17 17:01
那应交税费这个科目有余额了呀
若丽老师
04/17 17:04
借:应交税费-应交增值税-销项税额     应交税费-应交增值税-未交增值税    贷:应交税费-应交增值税-进项税额     ,不好意思,写反了,我们销售商品时:做个贷方销项税,购买商品时会做借方进项税,所以应交税费是平的                
84785019
04/17 17:05
这个是境外支付的服务费需要我们公司代扣代缴的增值税 没有进项税诶
若丽老师
04/17 17:06
计提  借:应交税费-应交增值税-销项税额     应交税费-应交增值税-未交增值税    贷:应交税费-应交增值税-进项税额                                    补缴:借:应交税额-未交增值税    贷:银行存款                                                                                                                                         收货时税入:借:应交税额-应交增值税-进项税额               销售时税入:贷:应交税费-应交增值税-销项税额      总的应交税费是平的
84785019
04/17 17:07
哎 这个分录到底是怎么样的,你刚刚发我的,和这个又是2个版本
若丽老师
04/17 17:08
如果是代扣代缴的增值税就得入借方:其他应收款,贷方:银行存款,收到代扣代缴得税费时冲销其他应收款
84785019
04/17 17:09
他们不会打给我们的情况呢?计入哪个科目?
若丽老师
04/17 17:10
代扣代缴的税,要么是别人会转给你,要么是从别人的应付款里面扣除,所以您现在支付了这笔款,挂别人的账或者冲红你们之前收到的款就可以了
若丽老师
04/17 17:10
如果对方不会打给你们了,那就得做损失了,入营业外支出
若丽老师
04/29 16:38
如果对方不打给您,入营业外支出
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