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补缴去年社保差额,是因为基数上调,补的是上调的差额。就是1月份缴款的时候补去年1-11月份部分差额。请问这个我该怎么记账才对呀

84785010| 提问时间:04/18 07:58
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借利润分配,未分配利润 贷,应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款, 汇算清缴企业负担的部分纳税调减
04/18 08:00
84785010
04/18 08:32
郭老师,2024年1月补缴费23年的。 那这个纳税调减是2025年做24年汇算清缴的时候再调减对吗
郭老师
04/18 08:34
第一个正确。 第二个2023年的汇算清缴调解,也就是今年做去年的。
84785010
04/18 08:38
听说调减税务j不喜欢,会找来,这个有关系吗,哈哈哈
郭老师
04/18 08:39
实际业务的没有关系的。
84785010
04/18 11:29
您好,借利润分配,未分配利润 贷,应付职工薪酬,社保 借应付职工薪酬社保, 其他应收款,个人负担的社保 贷,银行存款, 这里的借其他应收款个人负担社保需要怎样去平掉啊,我现在科目余额表里有余额了
郭老师
04/18 11:34
从工资里扣除个人的,你们不同工资扣除吗?
84785010
04/18 11:54
嗯是的金额是从银行存款里扣的,但是这个记账该怎么记才会平掉, 借利润分配,未分配利润(2000) 贷,应付职工薪酬,社保(企业部分1500) 借应付职工薪酬社保,(企业部分1500) 其他应收款,个人负担的社保(个人部分500) 贷,银行存款,(2000) 帮我看下是这样吗,那其他应收款个人部分的500 怎么记账才能平掉这个科目
郭老师
04/18 11:55
借应付职工薪酬,工资贷,其他应收款,个人负担的社保500呀。第一个分录不对,第一个分录金额都是1500。
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