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老师,印花税申报少了已扣款,现在更正申报的话,扣款是扣少交的部分还是全额扣款?

84784973| 提问时间:04/18 10:41
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 扣款是少交部分的 建议可以补在下次申报里面
04/18 10:42
84784973
04/18 10:43
今天是最后一天申报期
冉老师
04/18 10:43
印花税的按次申报,不影响的
84784973
04/18 10:43
我们是季报,如果算到下个申报期会不会产生滞纳金,或者被查
冉老师
04/18 10:44
不会的,金额加在下一期,属期也选择下一期,是没问题的
84784973
04/18 10:45
我们一直是按季度销售额申报的,然后一季度销售额填少了,导致印花税少交600多
84784973
04/18 10:45
归属期不一致也没有关系吗?
冉老师
04/18 10:46
我们一直是按季度销售额申报的,然后一季度销售额填少了,导致印花税少交600多 这个问题不大
冉老师
04/18 10:46
归属期不一致也没有关系吗? 不影响,实务中蛮多的,差额放下一期中
84784973
04/18 10:49
明白,因为印花税更正的话已申报的财务报表又要更正,一季度企业所得税也已经申报缴款了,印花税如果更正的话会影响一系列的报表更正,所以顾虑有点多
冉老师
04/18 10:58
是的,所以建议最好是差额放在下一期
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