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我们小规模纳税人。1月有张发票开错了,税率开成了0。现在跨期了,申报的增值税的时候就按系统自动读取的数据申报就行了呗?系统自动读取的3%的销售额刚好缺那张0税率的。那我申报的时候就按系统自动读取的销售数据申报呗?开错的发票这个月冲红再重开,下个月按正常税率申报

84784984| 提问时间:2024 04/18 10:52
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
申报的增值税的时候就按系统自动读取的数据申报就行了 下个月红冲,也会自动采集
2024 04/18 10:53
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