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买的产成品,入库入的库存商品_产品,现在出库是算的差价加工费,这个怎么做分录?

84785040| 提问时间:04/18 12:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,实际你们是买来又加工了
04/18 12:47
84785040
04/18 13:06
是以加工费的形式交易的 不给人家购入的钱 只收对方加工费
84785040
04/18 13:07
加工费在4月开票
84785040
04/18 13:07
入库是入的库存商品
郭老师
04/18 13:08
你好,那实际是什么情况的?材料是不是你们出?
84785040
04/18 13:21
材料是别人的,别人发给我们入库就暂估入库放在库存商品里面,实际是给人家加工的,加工费的金额都开票出去了
郭老师
04/18 13:23
你做错了别人的材料,你们没有花钱,不要做材料登记,被查账本增加。 然后你们发生的成本, 借生产成本, 贷制造费用,应付职工薪酬等。 完工之后,借银行存款贷主营业务收入,应交税费, 借主营业务成本贷生产成本,然后登记备查账本减少。
84785040
04/19 09:30
但是客户不接受走加工费,要走商品出去,开发票是开的商品,只是这个加工费是加工5吨的,票只能开的出售1吨,现在做分录怎么弄
郭老师
04/19 09:31
你好,那你不好做账,你开给他的产品的话开多少?
郭老师
04/19 09:31
那你没有材料的发票?
84785040
04/19 09:34
收的材料是放库存商品,然后后面要把跟客户发出去,发票开了开的商品1吨,实际是加工5吨
郭老师
04/19 09:34
你好,你收到的材料支付吗?
郭老师
04/19 09:34
你们需要支付出去吗?这一部分材料?
84785040
04/19 09:37
材料不支付,不需要支付
郭老师
04/19 09:38
挂着材料不合理吧?借原材料,贷应付账款,一直挂着。
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