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老师,我2023年一笔印花税1000元报错了,多申报了,然后2024年3月给我退回来了,我现在做2023年的汇算清缴,要调增2023年的利润,这个要怎么调整啊?我的印花税是一年一报,因为不多。

84785045| 提问时间:04/18 17:39
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银行存款贷利润分配,未分配利润纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
04/18 17:40
84785045
04/18 17:43
老师,这是今年3月份做的会计分录,你看对吧?
郭老师
04/18 17:43
对的,是的,可以这么做的。
84785045
04/18 17:46
老师,这个明细表扣除项目30栏是其他一栏吧,这个是调增还是调减啊!
郭老师
04/18 17:48
填写账载金额。填写账载金。
84785045
04/18 17:49
我账载金额那里有调增无票收入的28000元,然后还要加上去这笔印花税调整的吗?
郭老师
04/18 17:51
无票收入,你去年没有做收入,没有交税,是这个意思吗?
84785045
04/18 17:52
是无票支出,打错了。
郭老师
04/18 17:54
需要加上这个印花税的。
84785045
04/18 17:55
加上这个印花税的话,那就是要调增这笔印花税吗?
郭老师
04/18 17:59
是的,是的,这个印花税也需要调整。
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