问题已解决
收到餐饮费发票,按照餐饮费发票的金额支付给实际报销人吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好, 是的,就是你说的这样的
04/18 18:46
84784974
04/18 18:47
那餐饮费发票总额已经超过年收入的千分之五了,我怎么入账做分录啊
84784974
04/18 18:48
是不是还是写管理费用—业务招待费,它影响企业所得税的季报吗?
刘艳红老师
04/18 18:50
这个是有限额的,不能全额抵扣
84784974
04/18 18:53
就是已经超过了年收入的千分之五了,我怎么给这张发票写会计分录,具体一点回答
刘艳红老师
04/18 18:58
业务招待费60%和收入千分之五孰低,取这两个的低数
84784974
04/18 18:59
就是如果餐饮费超额,就不收发票,也不给报销了,是不是
刘艳红老师
04/18 19:00
比如你的费用是1000,收入是10000,1000*0.6=600,10000*0.05=50,按50来扣除
84784974
04/18 19:08
我的问题是,已经超过了50了,职工又拿餐费发票来报销,我能不能收这个发票,收了的话怎么继续做会计分录给他报销付款
刘艳红老师
04/18 19:11
可以拿来报销,可以先做账
84784974
04/18 19:15
是季度所得税时候就要按照千分之五扣除调增,还是只有企业所得税汇算清缴时候
调增?
刘艳红老师
04/18 19:17
企业所得税汇算清缴时候
调增