问题已解决

今年2月份开的一份发票开错了,3月份发现开错了,红冲后又开了一张正确发票,那申报表该怎么申报呢?2月份开错的那份发票税款已经交了

84784987| 提问时间:04/19 08:41
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
3月正常申报2月的。4月按扣除红冲后的销售申报
04/19 08:44
84784987
04/19 08:49
我就是这样申报的,结果昨天电子税务局比对不通过,税务大厅回复我,4月份按正常销售申报,然后去做退2月开错的发票的税款
84784987
04/19 08:50
我现在不知道退2月开错的发票税款该在电子税务局如何操作
家权老师
04/19 08:51
什么逻辑哦,假如红冲去年后者以前年度的也去大厅退税?以前都是直接在红冲当月冲减当月的收入,以前的税款不会变的。问清楚哈
84784987
04/19 08:51
税务大厅给我说的意思就是该退的做退税,该交的正常交
家权老师
04/19 08:54
那么按大厅的要求申请退税吧,做更正申报
84784987
04/19 08:57
现在就是不知道退2月份税款如何更正申报表
家权老师
04/19 09:00
现在存在一个问题,你是3月红冲的,难道直接调整2月的开票收入,然后申请退税? 那么那个发票本身是3月开的,3月申报不就乱套了?
84784987
04/19 09:24
我4月份申报的时候就是按你说的红冲后申报的 ,结果电子税务局系统比对不通过,还 提示我不能开发票了,我按大厅这个月正常申报的,结果今天看,开票额度就不是0了,是正常数额了
家权老师
04/19 09:28
现在要问清楚税局看怎么处理好,不然又会出错 现在直接带上的,营业执照副本和公章,打印2-4月的申报表去大厅处理
84784987
04/19 09:31
昨天去大厅,工作人员说看不到我有退税,是不是我需要在电子税务局做更正申报?反正问他们也不懂
家权老师
04/19 09:35
大厅简直就是无语了,直接上楼去找增值税征收科的,他们不懂,领导懂。问题总要解决哈,不能困难给纳税人
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