问题已解决
老师,一般纳税人3月计提了电费,4月收到电费发票,我3月计提和4月收到发票的分录怎么做



类似这样
暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
2024 04/19 09:31

84784954 

2024 04/19 09:41
有点不明白,我3月计提了电费电费6万,4月收到发票64104.8税额1933.19,合计是66372.79,我分录怎么写

家权老师 

2024 04/19 09:43
暂估入库
借;成本费用
贷:应付账款-估价-供应商 60000
借:应付账款-估价-供应商60000
成本费用(暂估差额) 倒扣数据
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)1933.19
贷:应付账款—结算户-供应商66372.79

84784954 

2024 04/19 10:51
明白,谢谢

家权老师 

2024 04/19 10:54
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。