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老师,出口退税销售额没有录入在增值税当期申报表里,应该怎么处理
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速问速答你好,几月份出口的?开了发票吗?是以后开发票。
04/19 10:33
84784971
04/19 11:15
去年出口的,这月申报出口退税
郭老师
04/19 11:17
你好,那你在这个月申报增值税。
84784971
04/19 11:41
没录入的销售额在这个月录入吗
郭老师
04/19 11:48
你好对的,是这么做的。
84784971
04/19 12:06
我是说录入免抵退的销售额在哪里录入
郭老师
04/19 12:07
附表一,免、抵、退免税销售货物
减免明细表最后一行。
84784971
04/19 13:01
老师,我是说这个去年的出口销售额应该填写在哪个属期的增值税附表一里
郭老师
04/19 13:05
你好,你还能修改之前的申报表吗?
郭老师
04/19 13:05
不修改的话,你就做到所属期这个月。
84784971
04/19 13:17
那这个月已经申报了怎么办?
郭老师
04/19 13:18
你好。去更正申报,要不你这个月的出口退税申报不了。
84784971
04/19 13:19
更正申报哪个属期的增值税附表一
郭老师
04/19 13:20
3月份这个月申报的,3月份儿
84784971
04/19 13:29
哦!我之前是更正申报这个月的,但是我们这边专管税务局说要更正以前的表,那就是说只要在这个月更正一下就可以了是吗
郭老师
04/19 13:30
你好,你按照你税务局的来吧